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区教委>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>财政预算
  • [ 索引号 ]
  • 11500108009295693H/2022-00828
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区财政局
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-02-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-02-23
重庆市南岸区龙门浩职业中学校2022年单位预算情况说明
日期:2022-02-23 11:30
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日期:2022-02-23 11:30
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一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻落实党和国家的教育方针,履行教育立德树人根本任务要求,促进学生德、智、体、美、劳的全面发展,培养中国特色社会主义事业的建设者与接班人;

(2)接受上级党组织与教育行政主管部门的领导,落实执行国家教育法律法规与上级政策文件的要求,统筹协调学校规划发展与组织运行;

(3)根据《教育法》和《职业教育法》的有关规定,依照学校章程实施办学行为与自主管理,健全完善学校管理体系机制;

(4)统筹推进教职工师风师德建设工作,组织实施学校的教学管理、教育科研和教师素质能力提升工作;

(5)组织实施中等职业学历教育,培养中职学生具备掌握中初级专业技术能力;

(6)关爱中职学生的健康成长,负责学生思想素质和行为规范的养成教育,培养良好职业素质与娴熟专业技能并重的专业人才;

(7)健全完善必备的办学条件,为师生工作、学习、实训、生活提供必要的场地、设施、设备的基础条件保障;

(8)面向社会各界开办职业技能培训活动,提供职业资格鉴定服务。

(二)单位构成

我校校园占地面积为129800平方米。现有教职工407人,下设党委办公室、行政办公室、督导评估中心、教师管理与教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、产教融合与社会服务中心、双优校建设办公室以及计算机部、机电部、旅游管理部、艺术设计部、财经商贸部五大专业部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7886.39万元,其中:一般公共预算拨款7886.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加1204.06万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1204.06万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数7886.39万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算6141.92万元,社会保障和就业支出预算1103.38万元,卫生健康支出预算350.35万元,住房保障支出预算290.74万元。支出预算较2021年增加1204.06万元,主要是基本支出预算增加718.28万元,项目支出预算增加485.78万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7886.39万元,一般公共预算财政拨款支出7886.39万元,比2021年增加1204.06万元。其中:基本支出6715.48万元,比2021年增加718.28万元,主要原因是政策性增支,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1170.91万元,比2021年增加485.78万元,主要原因是项目预算增加,主要用于重庆市优质学校和优质专业建设、校舍常年维修等重点工作。

重庆市龙门浩职业中学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元,比2021年减少25万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少10万元,主要原因是我校严格控制因公出国(境)预算;公务接待费1万元,比2021年减少7万元,主要原因是我校强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费2万元,比2021年减少8万元,主要原因是我校严格遵守公务用车使用;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1170.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李佐章  联系方式:023-62454955


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