一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.重庆市南岸区人民政府外事办公室的主要职责:
(1)负责贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规,以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署,研究起草本区相关规范性文件,并负责监督执行。
(2)牵头拟定本区对外交往合作工作计划、负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系,协助推动经济、科技、文化等方面的交流与合作。
(3)负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动接待工作。统筹安排区领导外事活动。
(4)按照权限,审核、办理本区因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
(5)协调处置本区涉外案(事)件,协调管理本区社会组织涉外活动,配合管理境外非政府组织在区活动。
(6)推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
(7)贯彻执行国家有关投资促进的方针政策及法律、法规、规章,以及市委、市政府和区委、区政府关于投资促进的决策部署。负责统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。
(8)负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策;组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
(9)负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施;建立全区招商项目库,统筹管理全区重大招商项目。
(10)负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
(11) 负责制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施;督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;建立完善招商引资工作机制,规范招商引资秩序。
(12)负责招商引资项目实际利用内资统计工作。
(13)负责指导全区招商投资促进队伍建设。
(14)贯彻执行服务业发展工作的有关政策,研究分析、统计上报全区服务业发展状况,拟定全区服务业发展规划、政策措施和工作计划,引导全区服务业发展,促进产业转型升级。
(15)负责策划推介全区服务业资源项目,研究提出服务业招商引资项目优惠政策意见。
(16)负责协调全区服务业重点项目建设,开展全区服务业入驻企业跟踪服务业和协调指导工作,组织申报各类服务业产业发展专项资金。
(17)完成区委和区政府交办的其他任务。
2.重庆市南岸区投资促进服务中心的主要职责:负责全区招商引资项目的策划推介、信息统计、咨询接待、业务指导及跟踪服务等。
(二)机构设置。
重庆市南岸区人民政府外事办公室为行政机关,机构规格为正处级,行政编制12名,在职实有人数10名,内设4个科室:办公室、外事科、招商科、服务业发展科,加挂区招商投资促进局和区服务业发展办公室牌子。
下属事业单位1个:重庆市南岸区投资促进服务中心。重庆市南岸区投资促进服务中心为财政全额拨款公益一类正科级事业单位,事业编制4名,在职实有人数3名。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的行政预算单位主要包括重庆市南岸区人民政府外事办公室。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。重庆市南岸区人民政府外事办公室属于本轮机构改革的涉改单位,按区委、区政府关于印发《重庆市南岸区机构改革方案的通知》要求,将区政府办公室的外事工作职责,以及区商务局、区服务业发展办公室等部门的招商引资职责整合,组建区政府外事办公室,作为区政府工作部门,加挂区服务业发展办公室、区招商投资促进局牌子,不再保留单设的区政府派出机构区服务业发展办公室。二是财政财务调整情况。原区服务业发展办公室本年收支纳入新设立的重庆市南岸区人民政府外事办公室合并决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计199.96万元,支出总计199.96万元。收支较上年决算数增加199.96万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
2.收入情况。2019年度收入合计164.56万元,较上年决算数增加164.56万元,增长100%。其中:财政拨款收入164.56万元,占100%。此外,原区服务业发展办公室年初结转和结余35.40万元。
3.支出情况。2019年度支出合计199.64万元。其中:基本支出199.64万元,占100%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.31万元。较上年决算数增加0.31万元,增长100%。主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收入总计199.96万元,与2018 年相比,财政拨款收入增加199.96万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
2019年度财政拨款支出总计199.96万元。与2018 年相比,财政拨款支出增加199.96万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入164.56万元,较上年决算数增加164.56万元,增长100%。主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。较年初预算数减少 73.34万元,下降 30.83%。主要原因是年中减少安排培训及项目专项,增加安排新增人员基本支出等,共计73.34万元。此外,原区服务业发展办公室年初财政拨款结转和结余35.40万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出199.64万元,较上年决算数增加199.64万元,增长100%。主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。较年初预算数减少73.34万元,下降 30.83%。主要原因是年中减少安排培训及项目专项支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.31万元,较上年决算数增加0.31万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出13.2万元,占6.61%,较年初预算数增加1.99万元,增长17.75%,主要原因是年中人员增加,基本支出增长。
(2)卫生健康支出6.31万元,占3.16%,较年初预算数增加1.31万元,增长 26.2%,主要原因是年中人员增加,基本支出增长。
(3)商业服务业等支出173.80万元,占87.06%,较年初预算数减少78.17万元,下降 30.98%,主要原因是年中减少项目支出安排。
(4)住房保障支出6.33万元,占3.17%,较年初预算数增加1.53万元,增长31.87%,主要原因是年中人员增加,基本支出增长。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出199.64万元。其中:人员经费116.49万元,较上年决算数增加116.49万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出。公用经费83.15万元,较上年决算数增加83.15万元,增长100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少 4.5万元,下降 100%,本部门2019年无因公出国(境)费、公务车运行维护费、公务接待费支出。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,本部门2019年无公车,无公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国(出访)。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是未安排人员出国(出访)。费用支出较年初预算数减少 4万元,下降100%,主要原因是未安排人员出国(出访)。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元。
公务接待费0万元,本部门2019年度无公务接待。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降 100%,主要原因是本部门2019年度无公务接待。较上年支出数增加0万元,增长0%,本部门是2019年新设立的行政事业单位,无公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出83.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加83.15万元,增长 100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本部门2019年无会议费支出。本年度培训费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长 100%,主要原因是本部门是2019年新设立的行政事业单位。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.1万元,其中:政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.1万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本部门2019年无绩效目标自评。
2.绩效自评报告或案例
本部门2019年无绩效自评报告或案例。
(三)重点绩效评价结果
本部门2019年无重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62772982。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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