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首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>部门财政决算>区委办公室
  • [ 索引号 ]
  • 115001087474530404/2020-00074
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区人民政府
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-11-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-11-05
政协重庆市南岸区委员会办公室2019年部门决算情况说明
日期:2020-11-05 18:16
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日期:2020-11-05 18:16
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一、部门基本情况

(一)职能职责。南岸区政协办公室的主要职能为:

1.负责政协全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议的会务工作及组织实施会议的决议和决定。

2.负责委员履行职能等日常活动的服务工作及内外衔接协调配合工作。

3.组织起草和办理以区政协名义发布的文件,审核以区政协办公室名义发布的文件。

4.负责收集政协委员及各界人士的意见建议,反映社情民意。

5.负责区政协提案和社情民意信息系统的建设、运行管理与维护工作。

6.负责区政协档案管理工作。

7.负责区政协机关的人事和思想政治工作;管理机关各委室并协调其他工作。

8.负责和组织政务接待工作。

9.承担区政协主席、副主席交办的其他工作。

(二)机构设置。

区政协机关内设机构为8委1室:办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教科卫委员会、社会法制委员会、民族宗教委员会、信息联络委员会。隶属区政协办公室管理的事业单位1个:区政协反映社情民意信息中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,无二级预算单位。

(四)机构改革情况。

主要是教科卫委、文化文史和学习委两个专委会职能职责进行了规范,不涉及机构和人员增减。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1763.03万元(含上年结转结余24.00万元),支出总计1763.03万元。与2018年决算数相比较增加77.20万元,增长4.58%,主要原因是人员经费增加(上年结转结余未发放的政策性增资和追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加)。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1763.03万元(含上年结转结余24.00万元),较上年决算数增加77.2万元,增长4.58%,主要原因是人员经费增加(上年结转结余未发放的政策性增资和追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加)。其中:财政拨款收入1739.03万元,占98.64%;上年结转结余24.00万元,占1.36%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计1763.03万元(含上年结转结余24.00万元),较上年决算数增加101.2万元,增长6.09%。主要原因是人员经费增加(上年结转结余未发放的政策性增资和追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加)。其中:基本支出1304.97万元,占74.02%;项目支出457.00万元,占25.92%;其他支出(政府性基金)1.06万元,占0.06%。

4.结转结余情况。2019年末结转结余0万元,较上年决算数减少24万元,下降100%,主要原因是上年未发放的政策性增资已发放。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计1739.03万元,较上年决算数收入增加53.2万元,增长3.16%,主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加;2019年度财政拨款支出总计1763.03万元,支出增加101.2万元,增长4.58%。主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加和上年结转结余未发放政策性增资已发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1739.03万元,较上年决算数增加53.2万元,增加3.16%。较年初预算数增加13.98万元,增长0.81%。主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1763.03万元(含上年结转结余24.00万元),较上年决算数增加101.2万元,增加6.09%。主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加和上年结转结余未发放政策性增资已发放。较年初预算数增加37.98万元,增长2.20%。主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少 24.00万元,下降 100%,主要原因是上年未发放的政策性增资已发放。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1412.63万元,占80.13%,较年初预算数增加13.84万元,增长1.26%,主要原因是政策性增资因素导致增加。

(2)社会保障与就业支出216.79万元,占12.30%,较年初预算数增加6.93万元,增长3.30%,主要原因是增资因素导致社保费用增加。

(3)卫生健康支出64.29万元,占3.65%,较年初预算增加4.36万元,增长7.35%。主要原因是年中其他卫生健康支出追加预算。

(4)住房保障支出68.26万元,占3.87%,较年初预算数增加16.15万元,增长30.99%,主要原因是年中人员住房补贴追加预算。

(5)其他支出1.06万元,占0.6%,较年初预算数增加1.06万元,增长100%,主要原因是元旦春节和七一党员慰问无年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度本部门2019年度财政拨款收入1739.03万元,较上年决算数增加53.2万元,增长3.16%。主要原因是追加2018年目标绩效和健康休养费、住房补贴等基本支出的增加。一般公共财政拨款基本支出1304.97万元。其中:人员经费1192.7万元,较上年决算数增加163.34万元,增长15.87%,主要原因是2018目标绩效、住房补贴等追加经费和上年结转结余。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、离休费、部分退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费96.07万元,较上年决算数增加1.74万元,增长1.84%,主要原因是新增市政协组织1 人次因公出国考察5.8万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1.06万元,较上年决算数减少0.08万元,下降7.02%,主要原因是年中追加安排慰问贫困党员专项经费1.06万元;本年支出1.06万元,较上年决算数减少0.08万元,下降7.02%,主要原因是年中追加安排慰问贫困党员专项经费1.06万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计28.85万元,较年初预算数减少0.15万元,下降0.52%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,加强用车统筹和合并用车,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,严格控制公务接待支出。较上年支出数增加4.65万元,增长19.21%,主要原因是2019年度市政协组织1人次随团因公出国境学习考察费用为5.86万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度因公出国(境)费用5.86万元,主要是市政协组织1人次随团出国境学习考察。费用支出较年初预算增加5.86万元,增长100%,主要原因是临时出访,未安排年初预算。较上年支出增加5.86万元,增长100%,主要原因是上年度未安排出国出访。

2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费20.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元,下降23.08%,较上年支出数减少2.30万元,下降10.31%,主要原因是今年是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车运行费用,严格落实公车使用规定,加强用车统筹和合并用车,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.99万元,主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研,接受市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.33%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.09万元,增长57.37%,主要原因2019年度接待批次和人次比2018年度增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待23批次299人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度机关运行经费支出112.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加17.94万元,增长19.02%,主要原因是本年度组织政协委员赴延安学习,提升履职能力。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备及软件更新等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对3项目开展了绩效自评,涉及资金457万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,2019年度本部门目标绩效完成情况良好,预算资金执行效率100%。

(二)绩效目标自评结果。

1.政治协商项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,政治协商经费项目自评得分为99分,项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:围绕党委政府中心工作,深入调研,充分协商形成高质量的常委会工作报告、会议决议等文件5个,形成大会发言34个、形成各类会议纪要、协商意见建议18个,把群众最关切的问题建议提供给党委政府决策参考助推南岸经济社会发展。绩效目标自评具体情况见下表:



2019年预算项目绩效目标自评表

项目名称

政治协商经费

实施单位

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

一级项目编码

001007

一级项目名称

会议费

主管部门

区财政局

归口科室

行财科

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

120

总量

120

100.00%

其中:财政资金

120.00

其中:财政资金

120

100.00%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

      围绕区委区政府中心工作,在两会期间,重点就政府、法、检工作报告;计划、财政报告、民生实事等开展协商讨论,提出修改意见建议;在两会闭会期间,重点就智能产业、现代服务业、三生三宜品质城市建设、乡村振兴战略实施、深化创新社会治理、医疗教育卫生等社会民生、市政协或区委区政府临时交办的专题工作,组织委员开展重点协商,为区委区政府科学决策提供参考意见建议。

已完成全年目标

绩效指标

指标类型

指标名称

年度指标值

本阶段目标值

本阶段实际完成

本阶段完成比例

权重

自评得分

审核得分

未完成原因

改进措施

产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



满意度

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



资金执行率指标

资金执行率指标

100%

100%

99

99

10

9

8



总分

100

99

98




2.民主监督经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,民主监督经费项目自评得分为99分,项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:围绕党委政府中心工作,深入调研,形成提案395件和提案工作报告1篇、社情民意106篇和社情民意工作报告1篇。特别是聚焦污水偷排直排乱排问题,组织市区政协委员每月开展1次集中监督性调研视察,全年330人次参与,发现问题18个,并及时向政府及其相关部门反映,其中美堤雅城沿线雨污混排、洋人街洗车场雨污混排等11个问题年内得以解决,南山公园排洪渠雨污混排等7个问题正在解决落实中。按照市政协交叉调研视察方案,组织委员3次赴沙坪坝区,重点就嘉陵江流经该区17公里河段、梁滩河流经该区45公里河段以及相关支流开展监督,发现问题4个,并及时反馈沙坪坝区政协、报市政协。2次接受九龙坡区政协来区监督,助推我区相关工作落实。绩效目标自评具体情况见下表:


2019年预算项目绩效目标自评表

项目名称

民主监督经费

实施单位

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

一级项目编码

005001

一级项目名称

课题调研

主管部门

区财政局

归口科室

行财科

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

100

总量

100

100.00%

其中:财政资金

100.00

其中:财政资金

100

100.00%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

      围绕中心,组织委员围绕政府计划、财政报告、民生实事等执行和落实情况,三生三宜品质城市建设、乡村振兴战略实施、深化创新社会治理、医疗教育卫生等重大改革事项推进和涉及群众切身利益的社会民生问题解决情况开展协商式监督,通过专题报告、提案、社情民意等形式为提出意见、批评、建议,促进党和国家机关改进工作,提高工作效率,转变作风。

已完成全年目标

绩效指标

指标类型

指标名称

年度指标值

本阶段目标值

本阶段实际完成

本阶段完成比例

权重

自评得分

审核得分

未完成原因

改进措施

产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

19

19



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



满意度

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



资金执行率指标

资金执行率指标

100%

100%

99%

99

10

10

9



总分

100

99

98



3.参政议政经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政项目自评得分为99分,项目全年预算数为237万元,执行数为237万元,完成预算的100%。主要产出和效果:围绕区委区政府中心工作,通过开展学习、走访、调研、视察活动,形成调研报告12个,理论研究成果12篇,专委会、委员地区组开展活动57次,为南岸经济社会发展提供了有效的建议和意见供党委政府决策参考,起到了很好的建言献策的作用。绩效目标自评具体情况见下表:


2019年预算项目绩效目标自评表

项目名称

参政议政经费

实施单位

中国人民政治协商会议重庆市南岸区委员会办公室

一级项目编码

001009

一级项目名称

参政议政经费

主管部门

区财政局

归口科室

行财科

项目预算执行情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

237

总量

237

100.00%

其中:财政资金

237.00

其中:财政资金

237

100.00%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

      充分发挥委员专长和作用,组织参加政协的各党派团体和各族各界人士,就建设山清水秀美丽之地、三生三宜品质城市建设、乡村振兴战略实施、经济建设、深化创新社会治理、医疗教育卫生等问题,以及事关全局或人民群众关心的课题和重点、热点、难点问题,通过调查研究以调研报告、专题报告等形式为幸福南岸建设献计献策,助推南岸的发展。

已完成全年目标

绩效指标

指标类型

指标名称

年度指标值

本阶段目标值

本阶段实际完成

本阶段完成比例

权重

自评得分

审核得分

未完成原因

改进措施

满意度

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



效益指标

满意度

99%

100%

99%

99

15

15

15



产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



产出指标

满意度

99%

100%

99%

99

20

20

20



资金执行率指标

资金执行率指标

100%

100%

99

99

10

10

9



总分

100

99

98



(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

(四)以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无以区财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023--62988928

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