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区政务服务管理办公室>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>财政预算
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  • 财政预算、决算
  • [ 发布机构 ]
  • 南岸区人民政府
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-02-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-02-10
重庆市南岸区政务服务管理办公室2020年部门预算情况说明
日期:2020-02-10 20:52
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日期:2020-02-10 20:52
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一、单位基本情况

(一)职能职责。

按照区委、区政府关于印发《重庆市南岸区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(南岸委办发〔2019〕49号),重庆市南岸区政务服务管理办公室是区政府工作部门,为正处级。主要职责: 负责统筹推进“放管服”工作。统筹推进审批服务便民化改革,综合协调、监督管理和指导服务进驻行政服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理。统筹推进“证照分离”改革行政许可事项清理规范、加强事中事后监管等相关工作。负责推进“互联网+政务服务”,指导、监督区政务服务管理网络系统运行。协助相关牵头部门开展重大项目审批的综合协调和督促办理,组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办。负责制定行政审批中心各项制度并组织实施。负责全区电子政务和公共信息网建设的组织、规划、协调和指导。负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

本办下设综合科、政务服务科、监督管理科3个内设机构。下属有区公共资源交易中心、区电子政务中心、区行政服务中心3个二级预算事业单位。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区机构改革方案》的通知(南岸委发〔2019〕7号)要求,组建区政务服务管理办公室。将区行政服务中心管理办公室的职责,以及相关部门的行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设职责等整合,作为区政府工作部门。不再保留区政府派出机构区行政服务中心管理办公室。将区政府办所属事业单位区电子政务中心和区机关事务局所属事业单位区公共资源交易中心整体划转区政务办管理。

本办已根据机构改革推进情况,在2019年度执行中依法依规调整相应预算。2020年区电子政务中心作为本办的二级预算单位,不再单独公开预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1681.44 万元,其中:一般公共预算拨款 1681.44万元。收入较2019年增加1062.84万元,主要由于机构改革,区公共资源交易中心及区电子政务中心整体划转至我办,使经费拨款增加 1062.84万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数 1681.44万元,其中:一般公共服务支出 1584.39万元,社会保障和就业支出48.48 万元,卫生健康支出24.68 万元,住房保障23.89 万元。支出较2019年增加1062.84万元,主要由于机构改革,区公共资源交易中心及区电子政务中心整体划转至我办,使基本支出增加364.84万元,项目支出增加 698万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 1681.44 万元,一般公共预算财政拨款支出1681.44万元,比2019年增加1062.84万元。其中:基本支出614.44万元,比2019年增加364.84万元,主要原因是机构改革,区公共资源交易中心及区电子政务中心整体划转至我办,在职人员由11人增加至26人,使人员经费及公用经费相应增加。基本支出主要用于保障我办及下属3个事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费等人员经费支出以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1067万元(其中,区政务办项目支出345万元,区电子政务中心项目支出638万元,区公共资源交易中心项目支出84万元),比2019年增加698万元,主要原因是机构改革,区公共资源交易中心及区电子政务中心整体划转至我办,项目支出总额包含了这2个二级预算事业单位的项目支出。根据我办的职能职责,项目支出主要用于江南新城中心、南坪中心、公共资源交易中心运行维护;数据中心机房及全区信息化租赁运行维护;全科窗口及网上行政审批系统运行维护;行政中心AB区互联网统一接入及维护;人工智能升级96016南岸服务热线等重点工作。

本办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2020年本办“三公”经费预算6万元,比2019年增加5万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2019年一致无变化;公务接待费3万元,比2019年增加2万元,主要原因是机构改革,增加了区公共资源交易中心及区电子政务中心公务接待预算费用;公务用车运行维护费3万元,比2019年增加3万元,主要原因是机构改革,区公共资源交易中心划转至我办,其名下有1辆一般公务用车,故2020年增加了该公务车辆的运行维护费预算;公务用车购置费0万元,与2019年一致无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年本办一般公共预算财政拨款运行经费56.70万元,比2019年增加 5.30万元,主要原因是商品及服务支出定额标准提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 166 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 166万元;其中一般公共预算拨款政府采购166万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1067万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆。2020年无购置车辆的预算安排。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:胡家敏 , 联系方式: 023-62606765

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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