一、单位基本情况
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是中国共产党联系青年群众的桥梁和纽带,也是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。我委的主要职责包括:指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型;负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道,宣传党的方针、政策;指导全区团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质开展工作;领导和指导全区青联和少先队工作、非公经济组织和社会组织工作;负责全区青年志愿者工作;指导全区少先队工作,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动;维护青少年合法权益;加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为市委、团市委决策提出建议。负责全区团的建设,协助党组织选拔、管理和培训团干部。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数286.47万元,其中:一般公共预算拨款286.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年减少25.46万元,主要是一般公共预算拨款减少25.46万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数286.47万元,其中:一般公共服务支出预算253.41万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算16.12万元,卫生健康支出预算7.52万元,住房保障支出预算9.43万元,其他支出0万元。支出预算较2024年减少25.46万元,主要是市级项目经费拨款减少,人员经费支出减少了25.46万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入286.47万元,一般公共预算财政拨款支出286.47万元,较2024年减少25.46万元。其中:基本支出136.02万元,比2024年增加5.04万元,主要原因是社保缴纳基数增加,人员经费预算增加,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出150.45万元,较2024年减少30.50万元,主要原因是南岸区青少年发展资金、南岸区国家计划志愿者补贴项目经费减少31.60万元,主要用于支持南岸区青少年相关事业发展、全区西部计划志愿者工资补贴发放、社保缴纳。
团区委本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.20万元,较2024年减少了0.30万元,主要原因为公务接待费减少了0.30万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费0.20万元,较2024年减少了0.30万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待次数;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费24.67万元,较上年增加0.22万元,主要原因为全区财政拨款统筹管理,培训费与福利费增加。主要用于职工培训及年度体检等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150.45万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:肖洒,联系方式:023-62988721。
|
表一 |
||||||||||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 财政拨款收支总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||
|
一、本年收入 |
286.47 |
一、本年支出 |
286.47 |
286.47 |
||||||||
|
一般公共预算资金 |
286.47 |
一般公共服务支出 |
253.41 |
253.41 |
||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
|||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||
|
收入合计 |
286.47 |
支出合计 |
286.47 |
286.47 |
||||||||
|
表二 |
|||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
286.47 |
136.02 |
150.45 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.41 |
102.96 |
150.45 | |
|
20129 |
群众团体事务 |
253.41 |
102.96 |
150.45 | |
|
2012901 |
行政运行 |
102.96 |
102.96 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.45 |
150.45 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
||
|
表三 |
||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
136.02 |
111.35 |
24.67 | |
|
301 |
工资福利支出 |
111.35 |
111.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.21 |
24.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.00 |
17.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.09 |
36.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.75 |
10.75 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.72 |
6.72 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.67 |
24.67 | |
|
30201 |
办公费 |
2.30 |
2.30 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
电费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
0.33 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.89 |
7.89 | |
|
30229 |
福利费 |
1.11 |
1.11 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.84 |
4.84 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
6.50 | |
|
表四 |
|||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 一般公共预算三公经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.20 |
0.20 | ||||
|
表五 |
||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
备注:团区委(本级)2025年无政府性基金预算收支,故此表无数据。 | ||||
|
表六 |
|||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
286.47 |
合计 |
286.47 |
|
一般公共预算资金 |
286.47 |
一般公共服务支出 |
253.41 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
16.12 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
7.52 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
9.43 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
286.47 |
286.47 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.41 |
253.41 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
253.41 |
253.41 |
||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
102.96 |
102.96 |
||||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.45 |
150.45 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
||||||||
|
表八 |
||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
286.47 |
136.02 |
150.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
253.41 |
102.96 |
150.45 |
|
20129 |
群众团体事务 |
253.41 |
102.96 |
150.45 |
|
2012901 |
行政运行 |
102.96 |
102.96 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
150.45 |
150.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.12 |
16.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.37 |
5.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.43 |
9.43 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.43 |
9.43 |
|
|
表九 |
|||||||||||
|
2025年中国共产主义青年团南岸区委员会(本级) 政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
备注:团区委(本级)2025年无政府采购预算,故此表无数据。 | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:重庆市南岸区人民政府 主办:重庆市南岸区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号