一、部门基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3.依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求,指导各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇街、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7.积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。
9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。
全区现有15个街镇妇联、153个村居妇联。区妇联还负责对南岸区女企业家协会、南岸区摄影家协会等2个团体会员、南岸区和美家庭教育服务中心等4个女性社会组织和35个区级机关妇工委的工作指导。
10.为妇女儿童提供综合服务。负责组织开展妇女儿童各类教育、培训和文化体育活动等综合服务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括南岸区妇女联合会和南岸区妇女儿童中心。南岸区妇女儿童中心是南岸区妇女联合会直属事业单位,与区妇联合署办公,无独立办公场地。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计330.60万元,支出总计330.60万元。收支较上年决算数减少48.39万元,下降12.77%,主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、财政收回2021年住房公积金精算。
2.收入情况。2023年度收入合计330.60万元,较上年决算数减少48.35万元,下降12.76%,主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、事业调出1人、财政收回2021年住房公积金精算。其中:财政拨款收入330.60万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计330.60万元,较上年决算数减少48.39万元,下降12.77%,主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、事业调出1人、财政收回2021年住房公积金精算。其中:基本支出258.60万元,占78.22%;项目支出72.00万元,占21.78%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,主要原因减少下达全年走访慰问项目0.04万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计330.60万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少48.39万元,下降12.77%。主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、事业调出1人、财政收回2021年住房公积金精算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入330.60万元,较上年决算数减少48.35万元,下降12.76%。主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、事业调出1人、财政收回2021年住房公积金精算。较年初预算数减少2.35万元,下降0.71%。主要原因是财政收回2021年住房公积金精算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出330.60万元,较上年决算数减少48.39万元,下降12.77%。主要原因是压减公用经费、项目经费和行政人员退休1人、事业调出1人、财政收回2021年住房公积金精算。较年初预算数减少2.35万元,下降0.71%。主要原因是财政收回2021年住房公积金精算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.04万元,主要原因减少下达全年走访慰问项目0.04万元。。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出234.92万元,占71.06%,较年初预算数减少8.92万元,下降3.66%,主要原因是行政人员退休1人和财政收回2021年住房公积金精算。
(2)社会保障与就业支出70.89万元,占21.44%,较年初预算数增加6.80万元,增长10.61%,主要原因是财政下达各机关事业单位职业年金补缴应付利息资金。
(3)卫生健康支出11.83万元,占3.58%,较年初预算数减少0.23万元,下降1.91%,主要原因是行政人员退休1人。
(4)住房保障支出12.96万元,占3.92%,较年初预算数无增减,主要原因是人数减少,但往年住房保障支出未拨足部分进行了足额拨付。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出258.60万元。其中:人员经费223.96万元,较上年决算数减少26.00万元,下降10.40%,主要原因是行政人员退休1人、财政收回2021年住房公积金精算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.64万元,较上年决算数减少12.08万元,下降25.86%,主要原因是压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少1.70万元,下降100.00%,主要原因是严控了公务接待管理。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数减少0.09万元,下降36.00%,主要原因是精简办会,减少了会议场次。本年度培训费支出1.45万元,较上年决算数减少2.30万元,下降61.33%,主要原因是减少了培训次数。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出21.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少8.32万元,下降27.91%,主要原因是厉行节约、压减开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我会对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金72万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目主管部门: |
南岸区妇联 |
自评总分(分): |
100 | |||||||||
|
部门联系人: |
沈阅 |
联系电话: |
62988584 | |||||||||
|
资金情况(单位:万元) | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
332.95 |
330.60 |
330.60 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
其中:财政拨款 |
332.95 |
330.60 |
330.60 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
夯实基层基础,在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上,进一步提升基层妇联干部工作能力,强化组织覆盖、工作覆盖效果,加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式、微信等新媒体宣传载体和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领,履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动,团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设,为三生三宜品质城市建设贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。 |
夯实基层基础,在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上,进一步提升基层妇联干部工作能力,强化组织覆盖、工作覆盖效果,加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式、微信等新媒体宣传载体和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领,履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动,团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设,为三生三宜品质城市建设贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。 |
夯实基层基础,在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上,进一步提升基层妇联干部工作能力,强化组织覆盖、工作覆盖效果,加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式、微信等新媒体宣传载体和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领,履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动,团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设,为三生三宜品质城市建设贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
序号 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
说明 | ||
|
1 |
举办区级社区家长学校系列讲座活动场次数量 |
场次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2 |
区妇联换届大会场次数量 |
场次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
3 |
三八节系列活动场次数量 |
场次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
4 |
暑期儿童安全系列活动场次数量 |
场次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
5 |
维护妇女儿童合法权益及困难妇女儿童关爱活动场次数量 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
6 |
宣传,引领广大妇女听党话、跟党走活动场次数量 |
场次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
7 |
基层妇联干部培训满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
南岸区妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
妇女儿童事业发展专项 |
“书香润万家”家庭阅读活动 |
场次 |
= |
1 |
1 |
5 |
5 |
100 | |
|
儿童友好型社区建设 |
个 |
= |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
妇女创业就业培训 |
场 |
= |
3 |
3 |
5 |
5 |
||||
|
基层妇女儿童工作示范项目 |
个 |
= |
3 |
3 |
10 |
10 |
||||
|
举办家庭教育讲座培训 |
场次 |
= |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
开展新时代文明实践巾帼志愿阳光行动 |
场次 |
= |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
|
区妇联换届大会 |
场次 |
= |
1 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
三八节系列活动 |
场次 |
= |
4 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
暑期儿童安全系列活动 |
场 |
= |
6 |
6 |
5 |
5 |
||||
|
维护妇女儿童合法权益及困难妇女儿童关爱 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
宣传,引领广大妇女听党话、跟党走 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
执行率权重 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
2 |
元旦、春节慰问困难妇女儿童 |
慰问贫困(困境、留守、流动)儿童 |
元/人·次 |
= |
100 |
100 |
10 |
10 |
100 | |
|
慰问贫困(困境、留守、流动)儿童 |
人/户 |
= |
240 |
240 |
15 |
15 |
||||
|
慰问贫困妇女 |
元/人·次 |
= |
300 |
300 |
10 |
10 |
||||
|
慰问贫困妇女 |
人/户 |
= |
150 |
150 |
15 |
15 |
||||
|
贫困儿童感受到党和政府的关心关爱 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
让贫困妇女感受到党和政府的关心关爱 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
帮扶对象的满意度 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
执行率权重 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
3 |
微信公众号宣传 |
每年推送期数 |
期/年 |
≥ |
104 |
104 |
20 |
20 |
100 | |
|
每年推送图文条数 |
条 |
≥ |
400 |
400 |
20 |
20 |
||||
|
关注人数 |
人/次 |
≥ |
3000 |
3000 |
20 |
20 |
||||
|
图文高质量、图片清晰,规格样式统一,正确 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
20 |
20 |
||||
|
阅读者的满意度 |
其他 |
定性 |
良 |
1 |
10 |
10 |
||||
|
执行率权重 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
10 |
||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-62988584
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门:重庆市南岸区妇女联合会 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
330.60 |
一、一般公共服务支出 |
234.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
70.89 | |
|
九、卫生健康支出 |
11.83 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
12.96 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
330.60 |
本年支出合计 |
330.60 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
330.60 |
总计 |
330.60 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开部门:重庆市南岸区妇女联合会 |
公开02表 |
|||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||
|
合计 |
330.60 |
330.60 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
234.92 |
234.92 |
|||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
234.92 |
234.92 |
|||||||
|
2012901 |
行政运行 |
91.63 |
91.63 |
|||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
|||||||
|
2012950 |
事业运行 |
71.29 |
71.29 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.89 |
70.89 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.69 |
15.69 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.30 |
12.30 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.83 |
11.83 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.83 |
11.83 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
|||||||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开03表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
330.60 |
258.60 |
72.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
234.92 |
162.92 |
72.00 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
234.92 |
162.92 |
72.00 |
||||
|
2012901 |
行政运行 |
91.63 |
91.63 |
|||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
|||||
|
2012950 |
事业运行 |
71.29 |
71.29 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.89 |
70.89 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.69 |
15.69 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.30 |
12.30 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.83 |
11.83 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.83 |
11.83 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
|||||
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
330.60 |
一、一般公共服务支出 |
234.92 |
234.92 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
11.83 |
11.83 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
330.60 |
本年支出合计 |
330.60 |
330.60 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
330.60 |
总计 |
330.60 |
330.60 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开05表 |
||||
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
330.60 |
258.60 |
72.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
234.92 |
162.92 |
72.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
234.92 |
162.92 |
72.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
91.63 |
91.63 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
72.00 |
72.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
71.29 |
71.29 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.89 |
70.89 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
70.89 |
70.89 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.91 |
42.91 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.69 |
15.69 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.30 |
12.30 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.83 |
11.83 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.83 |
11.83 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.21 |
5.21 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.58 |
3.58 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.64 |
0.64 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.96 |
12.96 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.96 |
12.96 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.96 |
12.96 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开06表 |
||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
179.45 |
302 |
商品和服务支出 |
34.27 |
310 |
资本性支出 |
0.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.44 |
30201 |
办公费 |
9.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
16.76 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.98 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
39.68 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.69 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.30 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.79 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
12.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.51 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
13.59 |
30216 |
培训费 |
1.45 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
29.30 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.20 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.62 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.47 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
5.03 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.19 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
223.96 |
公用经费合计 |
34.64 |
||||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开07表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
公开08表 |
||||
|
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
|||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门: 重庆市南岸区妇女联合会 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
21.49 |
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
21.49 | ||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.16 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.45 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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