一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规,以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署,研究起草本区相关规范性文件,并负责监督执行。
2.牵头拟订本区对外交往合作工作计划、负责本区与国(境)外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系,协助推动经济、科技、文化等方面的交流与合作。
3.负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动接待工作。统筹安排区领导外事活动。
4.按照权限,审核、办理本区因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来访有关事宜。协助做好本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。
5.协调处置本区涉外案(事)件,协调管理本区社会组织涉外活动,配合管理境外非政府组织在区活动。
6.推动本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
7.贯彻执行国家有关投资促进的方针政策及法律、法规、规章,以及市委、市政府和区委、区政府关于投资促进的决策部署。负责统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。
8.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策;组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。
9.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施;建立全区招商项目库,统筹管理全区重大招商项目。
10.负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。
11.负责制定全区招商投资促进工作考核办法并组织实施;督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题;建立完善招商引资工作机制,规范招商引资秩序。
12.负责招商引资项目实际利用内资统计工作。
13.负责指导全区招商投资促进队伍建设。
14.贯彻执行服务业发展工作的有关政策,研究分析、统计上报全区服务业发展状况,拟订全区服务业发展规划、政策措施和工作计划,引导全区服务业发展,促进产业转型升级。
15.负责策划推介全区服务业资源项目,研究提出服务业招商引资项目优惠政策意见。
16.负责协调全区服务业重点项目建设,开展全区服务业入驻企业跟踪服务业和协调指导工作,组织申报各类服务业产业发展专项资金。
17.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市南岸区人民政府外事办公室内设4个科室,分别是办公室、外事科、招商科、服务业发展科,加挂区招商投资促进局和区服务业发展办公室牌子。下属1个二级预算单位:重庆市南岸区投资促进服务中心,为财政全额拨款公益一类正科级事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数583.07万元,其中:一般公共预算拨款583.07万元,收入较2021年增加25.48万元,主要原因是经费分类调整,较上年增加25.48万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数583.07万元,其中:一般公共服务支出预算231.45万元,社会保障和就业支出预算29.89万元,卫生健康支出预算15.47万元,商业服务业等支出预算291.41万元,住房保障支出预算14.85万元。支出预算较2021年增加25.48万元,主要是基本支出预算增加25.48万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入583.07万元,一般公共预算财政拨款支出583.07万元,比2021年增加25.48万元。其中:基本支出375.07万元,比2021年增加25.48万元,主要原因是经费分类调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出; 项目支出208万元,与2021年持平,主要原因是充分落实过“紧日子”要求,严控项目支出,主要用于外事活动、招商引资及服务业发展等重点工作。
重庆市南岸区人民政府外事办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2021年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算32万元,比2021年减少6万元。其中:因公出国(境)费用30万元,比2021年增加6万元,主要原因是为满足招商引资、外事活动、服务业发展等工作需求,根据疫情情况,合理调整人员出国访问安排;公务接待费2万元,比2021年减少9万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费0万元;无公务用车购置费,与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费93.05万元,比上年减少60.24万元,主要原因为全区统一调减公用经费标准以及经费分类调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款208万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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